Modul namjenjen je vođenju gotovinskog poslovanja. Navedeni modul omogućuje:
U modulu možete otvoriti više gotovinskih blagajni (npr. za različite poslovne jedinice). Program će u tom slučaju numerirati blagajničke dokumente odvojenim redoslijedom po blagajnama.
Za svaku blagajnu možemo odrediti koji će korisnici imati uvid u podatke tj. koji će korisnici moći unositi blagajničke dokumente za tu blagajnu. Jednoj blagajni tako možemo dodijeliti više korisnika ili pak jednom korisniku dodijeliti ovlasti za rad s više blagajna.
Modul je povezan s glavnom knjigom čime je omogućeno automatsko knjiženje [5] blagajničkih primitaka i izdataka na temeljnicu u glavnu knjigu kao i u knjige obrtnika.
Prije početka rada u modulu , potrebno je unijeti šifrarnik blagajna [1].
Šifrarnik blagajna unosimo u modulu . Ako imamo više poslovnih jedinica, tada blagajne unosimo za svaku poslovnu jedinicu pojedinačno.
Blagajnički dokumenti će se u tom slučaju numerirati odvojeno po blagajnama/poslovnim jedinicama. Za svaku blagajnu možemo odrediti koji će korisnici moći unositi blagajničke dokumente i imati na uvid sve podatke blagajne.
U početku rada s programom je šifrarnik blagajna prazan, stoga će nam se u trenutku pristupa šifrarniku pokazati sljedeća obavijest:
![]() | ||||
| ||||
Novu blagajnu možemo otvoriti klikom na gumb . Otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:
![]() | ||||
| ||||
Polja u masci za unos imaju slijedeće značenje:
| Oznaka | Unesemo željeni identifikator blagajne. Koristiti možemo slova i brojke. |
| Mjesto troška | Izaberemo mjesto troška za knjiženje blagajničkih primitaka i izdataka. Ako odaberemo mjesto troška, automatski će se prenositi na blagajničke dokumente, vezane za navedenu blagajnu. |
| Konto | Upišemo ili iz padajućeg izbornika izaberemo analitički konto blagajne. Konto moramo prethodno upisati u kontni plan. Preporučeni konto za kunsku blagajnu je npr. 1020. |
| Vrsta blagajne | Izaberemo, je li blagajna kunska ili devizna. Na kunskoj blagajni nije dopušten unos stavki u stranim valutama. Devizna blagajna može biti viševalutna. |
| Početno stanje | Upišemo početno stanje blagajne. |
| Napomene | Upišemo željene napomene. |
U tablici Referenti za blagajnu označimo koji će korisnici biti ovlašteni za rad s blagajnom. Korisnik s ovlastima za uređivanje šifrarnika blagajni ima automatski pristup svim blagajnama. Svi ostali korisnici, kojima su dodijeljene ovlasti za pregled blagajničkih dokumenata ili unos i izdavanje blagajničkih dokumenata mogu pristupiti samo onim blagajnama, na kojima ih odredimo kao referente.
U modulu možemo aktivirati novu fiskalnu blagajnu za instalaciju na bilo koji Android uređaj, tablet, pametni telefon ili na 'sve u jednom' uređaj u svrhe brzog i jednostavnog izdavanja, ispisa i naplate računa na maloprodajnom mjestu.
Za aktivaciju fiskalne blagajne otvorimo čarobnjak koji će nas provesti kroz postupak otvaranja nove blagajne i povezivanja s fiskalno registriranom poslovnom jedinicom, zadavanja operatera za rad s blagajnom i ispisa internog akta:
![]() | ||||
| ||||
1. KORAK: Digitalni certifikat za fiskalizaciju
Prvi korak pri aktivaciji fiskalne blagajne je uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju. Digitalni certifikat izdaje FINA, a po preuzimanju datoteke sa certifikatom u formatu *.p12 uvozimo je sa sigurnosnom zaporkom u program e-racuni.hr.
Detaljni opis postupka uvoza digitalnog certifikata dostupan je na stranici Uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju.
![]() | ||||
| ||||
2. KORAK: Unos podataka o fiskalno registriranoj poslovnoj jedinici
Na drugom koraku unosimo podatke o poslovnoj jedinici koju smo prijavili u sustav ePorezna za fiskalizaciju ili izaberemo poslovnu jedinicu koju smo prethodno unijeli u šifrarnik poslovnih jedinica. Važno je da se upisana oznaka poslovne jedinice u potpunosti podudara s oznakom posl. jedinice koju smo prijavili putem ePorezna. Ako na ovom koraku unosimo podatke o novoj poslovnoj jedinici na kojoj vodimo ugostiteljski objekt, u dnu maske obavezno označimo parametar 'ugostiteljski objekt' i dodamo općinu u kojoj se objekt nalazi (sukladno tom podatku program primjenjuje obračun poreza na potrošnju).
![]() | ||||
| ||||
3. KORAK: Nova blagajna tj. naplatni uređaj
Na trećem koraku unosimo naziv blagajne tj. oznaku naplatnog uređaja i zadajemo svrhu. Mogućnosti su sljedeće:
Unatoč tome što Android offline fiskalna blagajna nudi mogućnost rada u offline okruženju, potrebno je osigurati internetsku vezu najkasnije u roku 48 sati od izdavanja računa sukladno zakonski propisanom roku za naknadnu fiskalizaciju računa. |
![]() | ||||
| ||||
4. KORAK: Operateri za rad s blagajnom
Na sljedećem koraku zadajemo operatere za rad na blagajni. U online blagajni su operateri korisnici sustava e-racuni.hr koje smo dodali unutar modula . Izabrani/dodani operateri imaju mogućnost rada s blagajnom i izdavanja fiskalnih računa.
Odabirom Mobilna offline blagajna (Android) na 3. koraku čarobnjaka, operater može biti zaposlenik kojeg smo dodali u modulu koji nije korisnik sustava e-racuni.hr (nema pristup internetskoj aplikaciji). |
Za rad s Mobilnom offline blagajnom (Android) za svakog operatera zadajemo kod operatera i kod administratora blagajne (koristi se za uređivanje svih podstavki Android fiskalne blagajne: postavke pisača, postavke mogućih načina plaćanja/naplate, nadogradnje sustava i dr.). Ovim postupkom mora biti zadan administrator - može biti jedan ili više operatera na blagajni.
|
![]() | ||||
| ||||
5. KORAK: Interni akt
Na predznadnjem koraku dobivamo na uvid predispunjen interni akt s opcijom ažuriranja i ispisa odnosno preuzimanja u PDF obliku.
![]() | ||||
| ||||
6. KORAK: Aktivacija blagajne
Na zadnjem koraju preuzmemo svu kreiranu dokumentaciju i spremimo lokalno na računalo tj. na vlastite poslužitelje.
![]() | ||||
| ||||
Ako smo aktivirali Mobilnu offline blagajna (Android) tada uz mogućnost prijenosa internog akta istovremeno preuzmemo i datoteku s uputama za instalaciju Android fiskalne blagajne s opcijom slanja uputa putem SMS poruke na uređaj na koji ćemo instalirati blagajnu.
|
Postupak zaključujemo klikom na gumb i možemo započeti s izdavanjem fiskalnih računa.
U modulu možemo pregledavati i pretraživati blagajničke primitke i izdatke po različitim kriterijima.
![]() | ||||
| ||||
U polja za unos kriterija pretrage unosimo sljedeće podatke:
| Br. dok. | Upišemo broj blagajničkog primitka ili izdatka. |
| Dat. dok. od | Ako želimo ispisati dokumente, izdane unutar određenog razdoblja, upišemo početni datum razdoblja. |
| do | Upišemo konačni datum razdoblja ili polje ostavimo prazno. |
| Blagajna | Padajući izbornik |
| Partner | Upišemo naziv (ime ili prezime) primatelja ili uplatitelja u blagajnu. Klikom na |
| Mj. tr. | Određivanjem mjesta troška na blagajničkim dokumentima, omogućen nam je pregled tih dokumenta po mjestu troška. |
| Status | Izaberemo status blagajničkih dokumenata, koje želimo dobiti na uvid (npr. proknjižen, nije knjižen, koncept,...) |
| Način plaćanja | Izaberemo način plaćanja po kojem želimo pretraživati blagajničke dokumente. |
| Vrsta dok. | Odaberemo, želimo li prikaz samo blagajničkih uplatnica ili isplatnica, ili pak želimo istovremeni prikaz i uplatnica i isplatnica. |
U modulu , na stranici Pregled i pretraživanje blagajničkih primitaka i izdataka [3], možemo unositi nove blagajničke uplatnice i isplatnice.
Za unos nove blagajničke uplatnice, kliknemo na gumb . Otvoriti će se maska za unos podataka o uplatitelju:
![]() | ||||
| ||||
U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:
| Blagajna | Klikom na |
| Mjesto troška | Izaberemo mjesto troška. Izbor nije obavezan. |
| Datum | Unos datuma je obavezan. Preuzeti izbor je datum unosa. |
| Prezime,ime/Naziv | Upišemo prezime i ime / naziv partnera koji je uplatio primitak. Partnera možemo izabrati iz padajućeg izbornika ukoliko smo ga prethondo upisali u šifrarnik partnera. U suprotnome, podatke unosimo ručno. |
| Ulica | Upišemo adresu partnera, koji je izvršio uplatu. Ako smo partnera izabrali iz šifrarnika, podatak će se ispisati automatski. U suprotnome, podatke unosimo ručno. |
| Poštanski br./Mjesto | Upišemo poštanski broj i mjesto prebivališta uplatitelja. Ako smo partnera izabrali iz šifrarnika, podatak će se ispisati automatski. U suprotnome, podatke unosimo ručno. |
| Država | Preuzeti izbor je Hrvatska. Prema potrebi, državu izaberemo iz šifrarnika, klikom na padajući izbornik |
Unos podataka potvrdimo klikom na gumb .
Klikom na gumb na uplatnicu upisujemo svrhu, iznos i način plaćanja:
![]() | ||||
| ||||
U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:
| Opis | Upisujemo opis/svrhu plaćanja. |
| Iznos | Upišemo iznos primitka u HRK. Unos je obavezan. |
| Način plaćanja | Klikom na |
Unos potvrdimo klikom na .
![]() | ||||
| ||||
Klikom na gumb blagajnička uplatnica zaprima redni broj. Po zaprimanju rednog broja, blagajničku uplatnicu možemo ispisati klikom na gumb u alatnoj traci i proknjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu ili u knjige obrtnika.
Za unos nove blagajničke isplatnice kliknemo na gumb . Otvoriti će se sljedeća maska:
![]() | ||||
| ||||
U polja za unos upišemo sljedeće podatke:
| Blagajna | Klikom na |
| Mjesto troška | Izaberemo mjesto troška. Izbor nije obavezan. |
| Datum | Unos datuma je obavezan. Preuzeti izbor je datum unosa. |
| Prezime,ime/Naziv | Upišemo ime i prezime/naziv partnera, na kojeg se odnosi izdatak. Partnera možemo odabrati iz padajućeg izbornika, klikom na |
| Ulica | Upišemo adresu partnera, na kojeg se odnosi izdatak. Ako smo partnera izabrali iz šifrarnika, polje se automatski popunjava. U suprotnome, podatak unosimo ručno. |
| Poštanski br./Mjesto | Upišemo poštanski broj i mjesto prebivališta partnera. Ako smo partnera izabrali iz šifrarnika, polje se automatski popunjava. U suprotnome, podatak unosimo ručno. |
| Država | Preuzeti izbor je Hrvatska. Prema potrebi, državu izaberemo iz šifrarnika, klikom na padajući izbornik |
Unos podataka potvrdimo klikom na gumb .
Klikom na gumb na blagajničku isplatnicu upisujemo svrhu, iznos i način plaćanja:
![]() | ||||
| ||||
| Opis | U prazan prostor upisujemo opis/svrhu plaćanja. |
| Iznos | Upišemo iznos izdatka u HRK. Unos je obavezan. |
| Način plaćanja | Klikom na |
Unos potvrdimo klikom na .
![]() | ||||
| ||||
Klikom na gumb blagajnička isplatnica zaprima redni broj. Po zaprimanju rednog broja, blagajničku isplatnicu možemo ispisati klikom na gumb u alatnoj traci i proknjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu ili u knjige obrtnika.
Knjiženje blagajničkih dokumenata možemo pokrenuti na stranici za pregled i pretraživanje [3] blagajničkih dokumenata, u modulu . Za knjiženje dokumenata kliknemo na gumb :
![]() | ||||
| ||||
U nastavku će biti prikazani svi neknjiženi blagajnički dokumenti, preneseni sa popisa koji je bio vidljiv u trenutku pokretanja knjiženja (prikaz dokumenata možemo ograničiti po željenim kriterijima):
![]() | ||||
| ||||
Klikom na gumb , otvoriti će se stranica za unos konta i kontrolu upisanih konta za svaki blagajnički dokument pojedinačno:
![]() | ||||
| ||||
Pri unosu konta ne unosimo konto blagajne (1020) već konto poslovnog događaja (npr. knjižimo zatvaranje potraživanja, obveze i dr.). Konto blagajne je već određen u šifrarniku blagajni [1] stoga će se automatski prenijeti na temeljnicu. Nakon unosa i provjere konta, kliknemo na gumb . U nastavku će se prikazati sadržaj temeljnice:
![]() | ||||
| ||||
Klikom na gumb temeljnicu spremamo u glavnu knjigu. Ponovno se prikazuje stranica za izbor dnevnika, gdje možete knjižiti blagajničke dokumente za drugi datum.
Poglavlje opisuje izvještaje i paketne obrade, koji su na raspolaganju u modulu Blagajna.
Blagajnički dnevnik možemo ispisati u modulu .
Klikom na vrstu izvještaja Blagajnički dnevnik, prikazuje se sljedeća maska za unos parametara koji utječu na generiranje sadržaja blagajničkog dnevnika.
![]() | ||||
| ||||
Pojedinačna polja za unos imaju sljedeće značenje:
| Razdoblje od | Upišemo početak razdoblja za koje želimo ispisati blagajničke dnevnike. |
| Razdoblje do | Upišemo kraj razdoblja za koje želimo ispisati blagajničike dnevnike. Blagajničke dnevnike možemo ispisati odjednom, ali unutar jedne poslovne godine. Generiran dokument će tako sadržavati sve blagajničke dnevnike unutar danog razdoblja. Ako želmo ispisati dnevnik za određeni datum, u polja od - do upišemo isti datum. |
| Blagajna | Ako imamo više blagajni, ovdje izaberemo za koju blagajnu želimo ispisati blagajnički dnevnik. |
| Tip datoteke | Izaberemo željeni tip datoteke (Adobe PDF, Word, OpenOffice ili HTML). |
Klikom na gumb će se po završeni obradi izraditi dokument sljedećeg izgleda:
![]() | ||||
| ||||
U modulu možemo unositi, pregledavati i pretraživati dnevne utrške na isti način kao i druge dokumente:
![]() | ||||
| ||||
Dnevne utrške možemo pretraživati po sljedećim kriterijima:
| Blagajna | Izaberemo blagajnu, za koju želimo pregledati dnevne utrške. Odabir blagajne je na raspolaganju samo onim korisnicima koji imaju ovlasti za pristup šifrarniku blagajni i korisnicima koji su dodijeljeni kao referenti na više blagajna. |
| Br. dok | Upišemo redni broj utrška kojeg tražimo. |
| Datum dok. od/do | Ograničimo pretraživanje utržaka na željeno razdoblje. |
Za unos novog dnevnog utrška, kliknemo na gumb :
![]() | ||||
| ||||
U polja za unos upišemo sljedeće podatke:
| Blagajna | Klikom na |
| Br. dnevnika | Upišemo redni broj bl. dnevnika. |
| Datum | Upišemo datum dnevnog utrška. |
| Gotovina | Upišemo iznos gotovine, zaprimljen u blagajnu na taj dan. |
| Čekovi | Upišemo iznos zaprimljen u čekovima u blagajnu na taj dan. |
| Kredit. kartice | Upišemo iznos uplaćen karticama u blagajnu na taj dan. |
| Novčani tijek trg.druš./sam. djel. | Podatak se ispisuje automatski, po unosu iznosa gotovine u gornjem polju za unos. |
Unos podataka potvrdimo klikom na gumb .
![]() | ||||
| ||||
U program e-računi možete uvoziti dnevne utrške iz excelove datoteke. Datoteka mora sadržavati podatke prikazane sljedećim redoslijedom:
| 1. | Šifra blagajne. |
| 2. | Broj blagajničkog dnevnika. |
| 3. | Datum utrška. |
| 4. | Od računa br... |
| 5. | ...do računa br. |
| 6. | Gotovina. |
| 7. | Čekovi. |
| 8. | Kreditne kartice. |
| 9. | Vrijednostni bonovi. |
| 10. | Osnovica PDV po stopi 10%. |
| 11. | Osnovica PDV po stopi 23%. |
| 12. | Iznos PDV 10%. |
| 13. | Iznos PDV 23%. |
| 14. | Ne podliježe oporezivanju. |
| 15. | Oslobođeno - u tuzemstvu. |
| 16. | Oslobođeno - ostalo. |
| 17. | Vrijednost isporuka po stopi 0% |
| 18. | Novčani tijek trgovačkog društva/sam. djelatnosti. |
| 19. | Iznos kreditnih kartica i čekova je već uračunat u gotovinu. |
Nakon što prilagodite datoteku u skladu s gore navedenom strukturom, uvoziti ju možete u e-račune.
Za uvoz dnevnog utrška kliknemo u modulu na gumb kao što prikazuje slika:
![]() | ||||
| ||||
Otvoriti će se sljedeća maska:
![]() | ||||
| ||||
Klikom na gumb potražimo datoteku koju smo prethodno pohranili na računalo. Klikom na gumb pokrenemo uvoz podataka u program e-računi.
Uz ručni unos dnevnih utržaka [7] predviđena je i mogućnost uvoza dnevnih utržaka iz Excel, CSV,... datoteka korištenjem čarobnjaka za uvoz koji znatno pojednostavljuje prijenos podataka u program e-racuni.hr.
Ova je funkcionalnost posebno korisna knjigovođama koje kroz program e-racuni.hr knjigovodstveno obrađuju dnevne utrške koje klijenti vode u svojim programima. Podržan je uvoz podataka iz datoteka u formatu Excel, CSV ili ODS! |
Za uvoz dnevnih utržaka otvorimo modul i unutar izbornika Više... izaberemo opciju kao prikazano na slici:
Kako se strukture datoteka u kojima korisnici vode podatke o dnevnim utršcima mogu razlikovati, pri uvozu nam pomaže "čarobnjak" koji nas detaljno vodi kroz postupak prilagodbe strukture podataka u odgovarajuću strukturu za uvoz dnevnih utržaka u program. |
U nastavku je detaljno predstavljen postupak uvoza podataka po koracima koje predlaže čarobnjak za pripremu odgovarajuće strukture datoteke:
1. ODABIR I UVOZ DATOTEKE
Izaberemo datoteku koju smo prethodno spremili na računalo i uvozimo klikom na gumb .
| ||||
Ako datoteka nije u odgovarajućem formatu ili ne sadrži podatke, program će nas na to upozoriti. Isto vrijedi i u slučaju ako je u datoteci više od 10.000 redaka zbog ograničenja pri uvozu podataka.
| |||||||||
2. KONTROLA PODATAKA
Po potvrdi izabrane datoteke na sljedećem se koraku otvara stranica za kontrolu i pripremu podataka koje ćemo uvoziti u program.
Na ovoj stranici određujemo koji podatak u dnevnom utršku predstavlja podatak iz pojedinog stupca u datoteci.
Program pritom iz datoteke učitava sadržaj tj. redoslijed stupaca i prikazuje ih u obliku tablice kao što prikazuje slika:
| ||||
Najprije označimo da li su u prvom retku naše datoteke iskazani nazivi stupaca i dodatno, izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci:
| ||||
Nastavljamo s mapiranjem podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute utržaka koje ćemo uvoziti.
Mapiranje najprije zadajemo za stupac A, zatim za stupac B, C, itd. sve do zadnjeg stupca u datoteci.
Ako su u stupcu A naše datoteke iskazane oznake blagajne tako ćemo i zadati pri mapiranju kao što je prikazano na slici i potvrditi klikom na gumb
| ||||
Mapiranje podatka o oznaci blagajne pohranjuje se u tablicu na desnoj strani i zatim nastavljamo s mapiranjem zapisa u stupcu B iz naše datoteke. Mapiranje potvrdimo i nastavimo s mapiranjem podataka iz stupca C itd. sve dok ne postavimo mapiranje za sve stupce iz datoteke koju ćemo uvoziti u program:
| ||||
Po završetku unosa novog dnevnog utrška [7], pokrenuti možemo knjiženje na temeljnicu.
Klikom na gumb kreirati će se temeljnica sa iznosima, upisanima unutar utrška. Knjiženje potvrdimo klikom na i time je postupak knjiženja završen.
![]() | ||||
| ||||
---